集團公司召開2024年內部審計意見反饋會
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9月11日上午,集團公司召開2024年內部審計意見反饋會。集團公司黨委書記、董事長盧輝,黨委副書記、總經理熊戈亮等在家領導,黨建工作部、工會辦、財務資產部等相關部門負責人參加會議。會議由黨委委員、紀委書記王宇主持。
會上,錦程會計師事務所審計人員和紀檢監察審計部分別對集團公司自建自用工程項目、惠泉污水處理公司財務收支、集團公司黨建、工會經費使用等情況,逐一進行了現場反饋,并提出整改建議。
盧輝對內部審計整改提出四點要求:一是高度重視反饋結果,增強審計整改思想自覺、行動自覺;二是切實抓好整改,分管領導要高度重視,牽頭落實,確保所有問題整改到位,要建立問題清單,逐一對賬銷號,確保整改取得實效。三是剖析問題成因,注重標本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全長效機制,要以此次內部審計整改為契機,進一步規范相關工作,不斷提升治理能力,以審計整改成效推動集團公司實現高質量發展。
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